出納支払手続き
出納部門が現金を支払う場合、現金支出伝票(現金小切手と見なして伝票を送る項目を含む。金を払う取り扱う。
1.すべての支払伝票は、手順に従って先に擔當者、會計係及び各級主管者が審査してから支払わなければならない。
2.出納員が代金を支払う場合、まず伝票の核印が備わっていることを確認してから召喚狀列の「分番」(毎日第一號から順に編成)を順番に登録します。
(1)現金で支払う。
(2)現金支出日記帳。
3.伝票及び添付の証憑に「支払日印」と私印を捺印した後、代金を點検し、伝票の左端に記載された番號で呼號して、お客様に「番號札」を回収し(番號が改竄されているかどうか注意してください)、金額に間違いがないと引合したら、現金を支払う(小切手を含む)。
4.當社が発行する小切手は記名式を原則とし、小切手は主管署名を経て印鑑を捺印した後、すべて會計係出納員の副署に及ぶ。
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